Financiën
Financieel overzicht lasten en baten
03.5 | Cultuur en evenementen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | |||||
(Bedragen x 1.000 euro) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Lasten | 62.901 | 65.359 | 69.899 | 70.658 | 75.958 | 79.813 | ||
Baten | 18.304 | 18.765 | 18.517 | 18.606 | 21.213 | 19.450 | ||
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties | -44.597 | -46.594 | -51.383 | -52.052 | -54.745 | -60.363 | ||
Reserve mutaties | ||||||||
Totaal toevoegingen | 5.169 | 6.182 | 1.131 | 1.237 | 1.900 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 2.662 | 4.733 | 1.256 | 506 | 724 | 724 | ||
Saldo van baten en lasten na reservemutaties | -47.104 | -48.043 | -51.257 | -52.783 | -55.921 | -59.639 |
Financiële toelichtingen begroting 2025
Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.
Toelichtingen op baten en lasten begroting 2025
3.5: Cultuur en evenementen | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Begroting 2025 | 69.899 | 18.517 | -51.383 |
Waarvan intensiveringen 2025 | 2.222 | 0 | -2.222 |
Bestaand beleid 2025 | 67.677 | 18.517 | -49.161 |
Verschil ten opzichte van 2024 | 2.319 | -248 | -2.567 |
Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2024 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):
3.5: Cultuur en evenementen | Lasten | Baten |
---|---|---|
Stadsschouwburg en Oosterpoort (SPOT ) | 22.500 | 13.400 |
De uitgaven betreffen de kosten van culturele activiteiten (waaronder kosten voor personeel, programmering en marketing) en horeca- en facilitaire lasten. De baten bestaan met name uit entreegelden, opbrengsten horeca en huuropbrengsten. | ||
Culturele instellingen en activiteiten | 15.200 | 4.500 |
We zetten de middelen in voor culturele gebouwen zoals het Groninger Forum, het Groninger Museum, Stichting Vrijdag, Grand Futura, Kunstwerf en Simplon. Daarnaast verstrekken we subsidies in het kader van podiumkunsten en beeldende kunsten, onder meer aan het Noord Nederlands Orkest en Toneel, Noorderzon, Vera en Club Guy & Roni. De baten bestaan met name uit huuropbrengsten, onder meer van het Groninger Forum en het Groninger Museum | ||
Cultuur bezoeken en uitvoeren | 19.900 | |
We zetten de middelen onder andere in voor het Groninger Forum, Stichting Vrijdag en Martiniplaza. Ook zetten we middelen in voor diverse media, mediabeleid, cultuureducatie en amateurkunst. | ||
Overal cultuur | 3.900 | |
We ondersteunen het aanbod van cultuur en erfgoed in de openbare ruimte door bijdragen aan onder meer Eurosonic Noorderslag, het Kunstpunt en gebiedsgerichte activiteiten. | ||
Groninger Archieven | 2.800 | |
De lasten betreffen de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RHC Groninger Archieven. Hierin is een bijdrage van 210 duizend euro begrepen voor het realiseren van een aansluiting op het E-depot. | ||
Overig | 3.500 | 600 |
We hebben lasten en baten voor het verlenen van vergunningen en voor kermissen en evenementen. Daarnaast geven we 1,0 miljoen euro uit aan plankosten voor de ontwikkeling van het nieuwe muziekcentrum en voor de nieuwbouw Martiniplaza. |
Waar zetten we dit jaar extra geld voor in (intensiveringen) en waar hebben we extra dekkingsbronnen binnen dit deelprogramma:
3.5 | Intensiveringen en dekkingsbronnen 2025 | Intensivering | I/S | Dekking |
---|---|---|---|---|
28 | Ruimte budget voor gesubsidieerde instellingen | 371 | S | |
40 | Accres gesubsidieerde instellingen | 601 | S | |
40 | Reservering gesubsidieerde instellingen | 750 | I | |
41 | Cultuurnota | 500 | I |
De nummering komt overeen met de nummering in het Financieel meerjarenbeeld , hier staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen uit voorgaande jaarschijven.