Deelprogramma 3.5: Cultuur en evenementen

Financiën

Financiën

Financieel overzicht lasten en baten

03.5

Cultuur en evenementen

Omschrijving

Rekening

Actuele Begroting

Primitieve begroting

(Bedragen x 1.000 euro)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

62.901

65.359

69.899

70.658

75.958

79.813

Baten

18.304

18.765

18.517

18.606

21.213

19.450

Saldo van baten en lasten voor reservemutaties

-44.597

-46.594

-51.383

-52.052

-54.745

-60.363

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

5.169

6.182

1.131

1.237

1.900

0

Totaal onttrekkingen

2.662

4.733

1.256

506

724

724

Saldo van baten en lasten na reservemutaties

-47.104

-48.043

-51.257

-52.783

-55.921

-59.639

Financiële toelichtingen begroting 2025

Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.

Toelichtingen op baten en lasten begroting 2025

3.5: Cultuur en evenementen

Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2025

69.899

18.517

-51.383

Waarvan intensiveringen 2025

2.222

0

-2.222

Bestaand beleid 2025

67.677

18.517

-49.161

Verschil ten opzichte van 2024

2.319

-248

-2.567

Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2024 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):

3.5: Cultuur en evenementen

Lasten

Baten

Stadsschouwburg en Oosterpoort (SPOT )

22.500

13.400

De uitgaven betreffen de kosten van culturele activiteiten (waaronder kosten voor personeel, programmering en marketing) en horeca- en facilitaire lasten. De baten bestaan met name uit entreegelden, opbrengsten horeca en huuropbrengsten.
Ten opzichte van de begroting 2024 stijgen lasten met 4,2 miljoen euro en baten met 2,0 miljoen euro. Lasten en baten zijn 2,0 miljoen euro hoger omdat we een druk jaar verwachten voor zowel programmering als horeca. Dit levert hogere opbrengsten op maar ook hogere bijbehorende kosten. Daarnaast stijgen personeelskosten met 0,4 miljoen euro, onder meer door de verwachte loonstijging. Ten slotte nemen de lasten met 1,8 miljoen euro toe door een verschuiving van lasten van deelprogramma 4.4 (Overhead en ondersteuning organisatie) naar deelprogramma 3.5 als gevolg van de notitie overhead (december 2023 ).

Culturele instellingen en activiteiten

15.200

4.500

We zetten de middelen in voor culturele gebouwen zoals het Groninger Forum, het Groninger Museum, Stichting Vrijdag, Grand Futura, Kunstwerf en Simplon. Daarnaast verstrekken we subsidies in het kader van podiumkunsten en beeldende kunsten, onder meer aan het Noord Nederlands Orkest en Toneel, Noorderzon, Vera en Club Guy & Roni. De baten bestaan met name uit huuropbrengsten, onder meer van het Groninger Forum en het Groninger Museum

Cultuur bezoeken en uitvoeren

19.900

We zetten de middelen onder andere in voor het Groninger Forum, Stichting Vrijdag en Martiniplaza. Ook zetten we middelen in voor diverse media, mediabeleid, cultuureducatie en amateurkunst.
Ten opzichte van 2024 begroten we 2,1 miljoen euro lagere lasten en 1,7 miljoen euro lagere baten. Lasten en baten zijn 1,7 miljoen euro lager door het ontbreken van drie specifieke uitkeringen uit de begroting 2024. Dit betreft de SPUKS Lokale Bibliotheekvoorzieningen (0,9 miljoen euro in 2024), Impuls Jongerencultuur (0,6 miljoen euro in 2024) en Informatiepunten Digitale Overheid (0,2 miljoen euro in 2024). De regelingen voor 2025 zijn nog niet bekend waardoor we hier nog geen bedragen voor hebben kunnen begroten. Daarnaast dalen de lasten met 0,6 miljoen euro doordat incidentele middelen Martiniplaza uit 2024 niet beschikbaar zijn in 2025. Dit betreft 0,5 miljoen euro voor stijging van lonen en prijzen (intensivering in 2024) en 0,1 miljoen euro voor visie Martiniplaza (meerjarig budget uit 2021). Daarentegen stijgen de lasten met 0,2 miljoen euro door toename van de intensivering kapitaallasten Martiniplaza (uit begroting 2021).

Overal cultuur

3.900

We ondersteunen het aanbod van cultuur en erfgoed in de openbare ruimte door bijdragen aan onder meer Eurosonic Noorderslag, het Kunstpunt en gebiedsgerichte activiteiten.

Groninger Archieven

2.800

De lasten betreffen de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RHC Groninger Archieven. Hierin is een bijdrage van 210 duizend euro begrepen voor het realiseren van een aansluiting op het E-depot.
In tegenstelling tot 2024 begroten we in 2025 geen baten. De bate in 2024 van 436 duizend euro als gevolg van compensabele BTW op verbouwingskosten is eenmalig.

Overig

3.500

600

We hebben lasten en baten voor het verlenen van vergunningen en voor kermissen en evenementen. Daarnaast geven we 1,0 miljoen euro uit aan plankosten voor de ontwikkeling van het nieuwe muziekcentrum en voor de nieuwbouw Martiniplaza.

Waar zetten we dit jaar extra geld voor in (intensiveringen) en waar hebben we extra dekkingsbronnen binnen dit deelprogramma:

3.5

Intensiveringen en dekkingsbronnen 2025

Intensivering

I/S

Dekking

28

Ruimte budget voor gesubsidieerde instellingen

371

S

40

Accres gesubsidieerde instellingen

601

S

40

Reservering gesubsidieerde instellingen

750

I

41

Cultuurnota

500

I

De nummering komt overeen met de nummering in het Financieel meerjarenbeeld , hier staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen uit voorgaande jaarschijven.

Deze pagina is gebouwd op 11/20/2024 09:25:24 met de export van 11/19/2024 13:59:22