Deelprogramma 4.2: College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Financiën

Financiën

Financieel overzicht lasten en baten

04.2

College, raad, wijkontwikkeling, wijkvernieuwing

Omschrijving

Rekening

Actuele Begroting

Primitieve begroting

(Bedragen x 1.000 euro)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

64.605

73.975

41.416

21.889

18.540

19.225

Baten

49.045

42.396

15.782

4.930

5.858

5.858

Saldo van baten en lasten voor reservemutaties

-15.560

-31.578

-25.634

-16.959

-12.682

-13.367

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

27.209

16.922

47.686

15.160

22.785

23.826

Totaal onttrekkingen

73.690

34.455

26.133

6.345

3.563

2.513

Saldo van baten en lasten na reservemutaties

30.921

-14.046

-47.187

-25.774

-31.904

-34.680

Financiële toelichtingen begroting 2025

Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.

Toelichtingen op baten en lasten begroting 2025

4.2: College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2025

41.416

15.782

-25.634

Waarvan intensiveringen 2025

-10.748

0

10.748

Bestaand beleid 2025

52.163

15.782

-36.381

Verschil ten opzichte van 2024

-21.811

-26.614

-4.803

Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2024 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):

4.2: College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwin g

Lasten

Baten

College van B&W

2.849

Raad en griffie

3.533

Ombudsman

518

Deelname aan diverse samenwerkingsverbanden

1.971

Het betreft onze contributie aan onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Groninger Gemeenten en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Young Professional Programma

1.008

Organisatieontwikkeling en innovatie

2.837

Het budget is in 2025 600 duizend euro hoger. Dit komt vooral door het terugramen van de bezuiniging DOIB.

Accountantskosten

496

Opvang ontheemden Oekraïne

657

749

Voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne hebben we hier de personele lasten van het projectteam begroot. Ook de dekking van deze lasten zijn hier begroot. Het verschil tussen baten en lasten van bijna 100 duizend euro betreft de overheadlasten die zijn begroot op deelprogramma 4.4 Overhead en ondersteuning organisatie.
Het verschil met bedraagt ruim 25 miljoen euro voor zowel de lasten als de baten. Voor 2025 hebben we voor de huisvesting en opvang nog geen bedragen begroot.

Concernposten

Binnen dit deelprogramma zijn ook de zogenaamde concernposten begroot. Dit zijn de begrotingsposten die nog niet direct naar andere deelprogramma's kunnen worden overgeheveld.

  • Bezuinigingen/dekkingsbronnen

Aan de lastenzijde is de hervormingsmaatregel ‘Leniger en flexibeler begroten’ opgenomen. Aan baten zijn de rijksmiddelenarmoede en schulden ter dekking van de begroting opgenomen.
Ten opzichte van 2024 is in 2025 respectievelijk 2 miljoen euro (leniger begroten) en 896 duizend euro (armoede en schulden) gerealiseerd.

  • Saldo meerjarenbeeld

Het saldo van ons financieel meerjarenbeeld is hier begroot. Dit saldo wordt ingezet ter dekking van de begroting in samenhang met de intensiveringen en dekkingsbronnen.
Het verschil ten opzichte van 2024 van 900 duizend euro komt vooral door de nacalculatie nominale compensatie over 2024. Dit zorgde voor een plus in dat jaar.

-400

11.719

444

Wijkvernieuwing

6.000

Voor de aanpak van de noordelijke wijken is structureel 5 miljoen euro begroot. Daarnaast zijn incidenteel middelen beschikbaar (1 miljoen euro). Dit doen we met de wijkvernieuwing in De Wijert, Beijum, Lewenborg, Indische buurt/De Hoogte en Selwerd. We starten met de coördinatie van de aanpak in Vinkhuizen. Dat wordt mogelijk gemaakt met de intensiveringen.

In 2024 was incidenteel 1,5 miljoen euro begroot. In deze begroting is hiervoor incidenteel 1 miljoen euro beschikbaar. Dit wordt aangevuld met een intensivering van 1 miljoen euro.

Wijkontwikkeling

4.200

Beschikbare middelen voor de uitvoeringskosten van de gebiedsprogramma’s:

  • Centrum
  • Oude Wijken
  • Zuid
  • Oost
  • West
  • Haren
  • Ten Boer
  • Algemeen

In 2024 is vanuit het gebiedsprogramma Haren 175 duizend euro beschikbaar gesteld voor de realisatie beweegplek Mikkelhorst en 20 duizend euro voor de ijsbaan Noordlaren. In deze begroting zijn deze middelen weer beschikbaar voor het gebiedsprogramma Haren.

350
600
550
600
600
350
300
850

Bedrijfsvoering wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

450

Kapitaallasten wijkvernieuwing

700

Lumpsum Versterken en vernieuwen

3.300

3.300

Inzet van middelen voor het programma Versterken en vernieuwen. Daarnaast is hier ook de dekking begroot uit de lumpsum-bijdrage.

Blok B

7.900

7.900

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is de uitvoeringsorganisatie die voor de gemeente Groningen de subsidies richting de bewoners in het kader van Blok B verstrekt. In 2025 verwachten we dat het SNN voor de volgende regelingen middelen zal verstrekken:

  • de subsidieverordening funderingen Woltersum (3,3 miljoen euro);
  • verduurzamingssubsidies (1 miljoen euro).

Daarnaast zijn er voor de subsidieregeling “Energieneutraal Ten Post” in de periode 2023-2027 middelen beschikbaar. In totaal gaat dit om een bedrag van 6,4 miljoen euro, waarvan we in 2025 verwachten 1,2 miljoen euro subsidie te verstrekken.
Tot slot is hier begroot onze bijdrage voor het project sloop-nieuwbouw Ommelanderstraat/Blinkerdlaan in 2025. Dit betreft een bedrag van 2,4 miljoen euro.
In deze begroting hebben we de gemeentelijke bijdrage voor het project sloop-nieuwbouw Ommelanderstraat opgenomen. Dit leidt tot hogere lasten en baten van 2,3 miljoen euro. Daarnaast hebben we de ramingen voor de regeling funderingen Woltersum geactualiseerd naar het verwachte bestedingsniveau in 2025. Dit leidt tot hogere lasten en baten van 1,8 miljoen euro.

NPG – Bloeiend perspectief

1.300

1.300

In 2024 hebben we vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) subsidie ontvangen voor het project Bloeiend Perspectief (4,6 miljoen euro). Dit is een gebiedsgericht programma, gericht op het stimuleren van de biodiversiteit en klimaat-adaptief maken van het landschap en het inrichten van een gezonde leefomgeving in Ten Boer en omstreken. In 2025 verwachten we van de beschikbare middelen 1,3 miljoen euro te besteden.
In de begroting 2024 is deze subsidie in zijn volledigheid verwerkt. In deze begroting leidt dit tot lagere lasten en baten van 3,3 miljoen euro.

Sociaal emotionele ondersteuning

900

900

Dit doen we onder meer door de inzet van aardbevingscoaches van de stichting WIJ.

Waar zetten we dit jaar extra geld voor in (intensiveringen) en waar hebben we extra dekkingsbronnen binnen dit deelprogramma:

4.2

Intensiveringen en dekkingsbronnen 2025

Intensivering

I/S

Dekking

42

Tekort Wijkvernieuwing

1.000

I

45

Herwaardering en formatie uitbreiding team griffie

172

S

Overheveling taakstelling SIF

-200

S

Saldo meerjarenbeeld

11.719

De nummering komt overeen met de nummering in het Financieel meerjarenbeeld , hier staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen uit voorgaande jaarschijven.

Deze pagina is gebouwd op 11/20/2024 09:25:24 met de export van 11/19/2024 13:59:22