Financiën
Financieel overzicht lasten en baten
04.2 | College, raad, wijkontwikkeling, wijkvernieuwing | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | |||||
(Bedragen x 1.000 euro) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Lasten | 64.605 | 73.975 | 41.416 | 21.889 | 18.540 | 19.225 | ||
Baten | 49.045 | 42.396 | 15.782 | 4.930 | 5.858 | 5.858 | ||
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties | -15.560 | -31.578 | -25.634 | -16.959 | -12.682 | -13.367 | ||
Reserve mutaties | ||||||||
Totaal toevoegingen | 27.209 | 16.922 | 47.686 | 15.160 | 22.785 | 23.826 | ||
Totaal onttrekkingen | 73.690 | 34.455 | 26.133 | 6.345 | 3.563 | 2.513 | ||
Saldo van baten en lasten na reservemutaties | 30.921 | -14.046 | -47.187 | -25.774 | -31.904 | -34.680 |
Financiële toelichtingen begroting 2025
Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.
Toelichtingen op baten en lasten begroting 2025
4.2: College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Begroting 2025 | 41.416 | 15.782 | -25.634 |
Waarvan intensiveringen 2025 | -10.748 | 0 | 10.748 |
Bestaand beleid 2025 | 52.163 | 15.782 | -36.381 |
Verschil ten opzichte van 2024 | -21.811 | -26.614 | -4.803 |
Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2024 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):
4.2: College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwin g | Lasten | Baten |
---|---|---|
College van B&W | 2.849 | |
Raad en griffie | 3.533 | |
Ombudsman | 518 | |
Deelname aan diverse samenwerkingsverbanden | 1.971 | |
Het betreft onze contributie aan onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Groninger Gemeenten en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. | ||
Young Professional Programma | 1.008 | |
Organisatieontwikkeling en innovatie | 2.837 | |
Het budget is in 2025 600 duizend euro hoger. Dit komt vooral door het terugramen van de bezuiniging DOIB. | ||
Accountantskosten | 496 | |
Opvang ontheemden Oekraïne | 657 | 749 |
Voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne hebben we hier de personele lasten van het projectteam begroot. Ook de dekking van deze lasten zijn hier begroot. Het verschil tussen baten en lasten van bijna 100 duizend euro betreft de overheadlasten die zijn begroot op deelprogramma 4.4 Overhead en ondersteuning organisatie. | ||
Concernposten | ||
Binnen dit deelprogramma zijn ook de zogenaamde concernposten begroot. Dit zijn de begrotingsposten die nog niet direct naar andere deelprogramma's kunnen worden overgeheveld.
Aan de lastenzijde is de hervormingsmaatregel ‘Leniger en flexibeler begroten’ opgenomen. Aan baten zijn de rijksmiddelenarmoede en schulden ter dekking van de begroting opgenomen.
Het saldo van ons financieel meerjarenbeeld is hier begroot. Dit saldo wordt ingezet ter dekking van de begroting in samenhang met de intensiveringen en dekkingsbronnen. | -400 11.719 | 444 |
Wijkvernieuwing | 6.000 | |
Voor de aanpak van de noordelijke wijken is structureel 5 miljoen euro begroot. Daarnaast zijn incidenteel middelen beschikbaar (1 miljoen euro). Dit doen we met de wijkvernieuwing in De Wijert, Beijum, Lewenborg, Indische buurt/De Hoogte en Selwerd. We starten met de coördinatie van de aanpak in Vinkhuizen. Dat wordt mogelijk gemaakt met de intensiveringen. In 2024 was incidenteel 1,5 miljoen euro begroot. In deze begroting is hiervoor incidenteel 1 miljoen euro beschikbaar. Dit wordt aangevuld met een intensivering van 1 miljoen euro. | ||
Wijkontwikkeling | 4.200 | |
Beschikbare middelen voor de uitvoeringskosten van de gebiedsprogramma’s:
In 2024 is vanuit het gebiedsprogramma Haren 175 duizend euro beschikbaar gesteld voor de realisatie beweegplek Mikkelhorst en 20 duizend euro voor de ijsbaan Noordlaren. In deze begroting zijn deze middelen weer beschikbaar voor het gebiedsprogramma Haren. | 350 | |
Bedrijfsvoering wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | 450 | |
Kapitaallasten wijkvernieuwing | 700 | |
Lumpsum Versterken en vernieuwen | 3.300 | 3.300 |
Inzet van middelen voor het programma Versterken en vernieuwen. Daarnaast is hier ook de dekking begroot uit de lumpsum-bijdrage. | ||
Blok B | 7.900 | 7.900 |
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is de uitvoeringsorganisatie die voor de gemeente Groningen de subsidies richting de bewoners in het kader van Blok B verstrekt. In 2025 verwachten we dat het SNN voor de volgende regelingen middelen zal verstrekken:
Daarnaast zijn er voor de subsidieregeling “Energieneutraal Ten Post” in de periode 2023-2027 middelen beschikbaar. In totaal gaat dit om een bedrag van 6,4 miljoen euro, waarvan we in 2025 verwachten 1,2 miljoen euro subsidie te verstrekken. | ||
NPG – Bloeiend perspectief | 1.300 | 1.300 |
In 2024 hebben we vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) subsidie ontvangen voor het project Bloeiend Perspectief (4,6 miljoen euro). Dit is een gebiedsgericht programma, gericht op het stimuleren van de biodiversiteit en klimaat-adaptief maken van het landschap en het inrichten van een gezonde leefomgeving in Ten Boer en omstreken. In 2025 verwachten we van de beschikbare middelen 1,3 miljoen euro te besteden. | ||
Sociaal emotionele ondersteuning | 900 | 900 |
Dit doen we onder meer door de inzet van aardbevingscoaches van de stichting WIJ. |
Waar zetten we dit jaar extra geld voor in (intensiveringen) en waar hebben we extra dekkingsbronnen binnen dit deelprogramma:
4.2 | Intensiveringen en dekkingsbronnen 2025 | Intensivering | I/S | Dekking |
---|---|---|---|---|
42 | Tekort Wijkvernieuwing | 1.000 | I | |
45 | Herwaardering en formatie uitbreiding team griffie | 172 | S | |
Overheveling taakstelling SIF | -200 | S | ||
Saldo meerjarenbeeld | 11.719 |
De nummering komt overeen met de nummering in het Financieel meerjarenbeeld , hier staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen uit voorgaande jaarschijven.